永利体育

开展内控内审检查 强化财政内部监督

日期:2024-04-10 08:48 来源:永利体育 访问量:

为进一步加强财政内部监督,有效提升内控内审管理水平,切实防范财政风险,持续助力财政监管工作提质增效,今年一季度,市财政局首次对局各科室、局属各单位的内控执行情况进行全面自查和重点检查。

一是合并设立内控内审委员会。为切实加强财政内控管理,统筹推进财政内控检查、内控审核、内部审计工作,在原市财政局内部控制委员会基础上,合并设立市财政局内控内审委员会,建立财政内部监督决策机构。

二是修订内部检查审计办法。综合考虑财政内部控制制度建设及执行检查、内部控制审核、内部审计三个方面的主要特点,找准内部监督使用场景,制定相应的检查审计条款,促进财政内部监督规范化、常态化、精准化发展。

三是制定年度内控检查方案。组织全局25个科室(单位)全面开展自查,做到科室单位全覆盖。局内控办成员单位组成重点检查小组,明确各类风险防控牵头检查人员,做到责任到人、不走过场。

四是实施多渠道穿透式检查。年初计划安排3个专项内控检查,开展单位实有资金账户及资金、代管账户存量资金和财政信息技术网络安全检查,从财政内部风险出发,穿透式向外部延伸开展监督,切实防范财政风险。

相关附件:

    【添加收藏】 【打印此页】 【关闭窗口】
    扫一扫在手机打开当前页
    • 相关信息
      太阳城app 十大足彩平台 足球外围平台 半岛体育 美高梅娱乐城 亚洲博彩网站